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採購流程操作手冊

第一章 總則

1.1 目的

本手冊旨在規範公司採購作業流程,確保採購活動的效率、透明度及合規性。本版本(v2.0)針對內控要求強化,下修比價門檻並延長付款週期。

1.2 適用範圍

本手冊適用於公司所有部門的採購活動,包括但不限於:

  • 原物料採購
  • 設備採購
  • 服務採購
  • 辦公用品採購

第二章 採購申請

2.1 請購單(PR)作業

請購單(Purchase Request, PR)是採購流程的起點,由需求部門提出。

2.1.1 PR 填寫要點

  1. 品名規格:詳細描述所需物品的規格、型號
  2. 數量單位:明確標示數量及計量單位
  3. 需求日期:合理預估到貨時間
  4. 預算科目:正確選擇費用歸屬科目
  5. 附件資料:如有規格書、報價單等請一併附上

2.1.2 PR 簽核流程

金額級距簽核層級
< 5,000部門主管
5,000 - 50,000處級主管
50,000 - 300,000副總經理
> 300,000總經理

2.2 緊急採購

緊急採購需填寫「緊急採購申請單」,並檢附緊急原因證明文件。自 v2.0 起,緊急採購一律須經總經理核准,不再採用並行簽核,以避免內控漏洞。

第三章 採購執行

3.1 採購單(PO)作業

採購單(Purchase Order, PO)是向供應商正式下單的文件。

3.1.1 PO 與 PR 的差別

項目PR(請購單)PO(採購單)
發起者需求部門採購部門
用途內部申請對外訂購
法律效力具合約性質
價格預估價確認價

3.1.2 供應商選擇原則

  1. 價格競爭力:透過比價取得最佳價格
  2. 品質穩定性:供應商需有品質保證能力
  3. 交期配合度:能配合生產排程需求
  4. 服務支援:售後服務及技術支援能力

3.2 比價作業

自 v2.0 起,單筆採購金額達 30,000 元以上,原則上需取得三家以上報價(v1.0 原為 50,000 元)。下修門檻以強化成本控管。

第四章 驗收作業

4.1 驗收流程

  1. 供應商送貨至指定地點
  2. 倉管人員核對送貨單與 PO
  3. 品管人員進行品質檢驗
  4. 驗收合格後辦理入庫
  5. 將驗收單據送交採購部門

4.2 異常處理

4.2.1 數量短缺

  • 與供應商確認實際出貨數量
  • 辦理部分驗收或要求補足

4.2.2 品質不符

  • 填寫「品質異常通知單」
  • 通知供應商處理(換貨/折讓/退貨)

第五章 付款作業

5.1 付款條件

常見付款條件(v2.0 調整):

  • 月結 45 天:當月貨款次次月 15 日前支付(v1.0 原為月結 30 天)
  • 月結 60 天:當月貨款隔月底前支付
  • 貨到付款:驗收完成後 14 日內支付(v1.0 原為 7 日)

5.2 發票核對

  1. 核對發票金額與 PO 金額
  2. 確認統一編號正確
  3. 檢查發票格式完整性

附錄

常見問題 FAQ

Q1: PR 和 PO 有什麼差別? A: PR 是內部請購申請,PO 是對外正式採購單。PR 由需求部門發起,經簽核後由採購部門轉為 PO 向供應商下單。

Q2: 庫存不足時該怎麼處理? A: 應先確認安全庫存水位,評估是否需要緊急採購。如需緊急採購,請填寫緊急採購申請單並說明原因,並依 v2.0 規定取得總經理核准後方可執行。

Q3: 如何查詢採購進度? A: 登入 ERP 系統,進入「採購管理」模組,可依 PR 單號或 PO 單號查詢進度。

修訂紀錄

版本日期修訂內容修訂者
1.02024-01-01初版發行採購部
1.12024-06-01更新簽核金額級距採購部
2.02026-04-01比價門檻下修至 30,000、月結改 45 天、緊急採購改總經理核准採購部

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